0
Июл 13
Нефтяники всего мира (и газовики тоже подходим, не стесняемся) поделитесь опытом какой налог на з/п в стране где вы работаете?
Опубликовано
31 Июл 2013
Активность
47
ответов
4757
просмотров
12
участников
0
Рейтинг
Контекст
налог x8
В Украине по-моему 17% или цифра очень близкая к этому. То есть если у тебя оклад 8000 грн (примерно 1000 у.е.) то на руки тебе полагается где-то 6640 грн.
В россии
ВСЕГО работодатель платит: Не менее 34,2% от ФОТ
Работник платит (Работодатель за него перечисляет в бюджет): 13% от ФОТ Работника
в Казахстане иностранные работники платят 10% процентов. местные еще сверху 10% в пенсионный фонд. сколько сама компания сверху платит не знаю.
UK ... > 50 :-(((
Дания - 43%
Немногословны Европейские ответы .. сухим языком Цифр ))))
Ладно надо было написать весь диапазон от ~36-52%
Первые 5 лет экспатам можно платить меньше 26.5%+8%.
почти уже забыл))) в Норвегии было чуть более 40, в Голландии я так и не понял))) чего то брали с меня, потом чего то возвращали...но тоже выше 30% выходило.
в Малайзии - 26%. (со слов экспертов заказчика после тмечания очередной защиты). Рай)))) все туда!!!
Тогда уж все в ОАЭ, там 0%
да уж судя по ответам Европушка жжет с такими налогами, в азии чуть легче а у арабов ваще кайф))
ну не все экапатами работают .. некотрые мееестные как бы
Ну согласен диапазон важен
в том же UK от 0 до 50+
и 5% населения приносят 56% налоговых поступений
Социализм итить !
Хочешь жить в хорошем месте - плати. А вообще если едешь во всякие такие места как экспат от своей конторы ставка налога ни на что не влияет. Принятая практика компания дает прибавку % от твоей текущей з.п. а потом делает tax equalization т.е. высчитывают твою з.п. чтобы потом после всех местных налогов выйти на данную сумму. Имеет смысл смотреть налоги если едешь куда нибудь работать как локал. В этом отношении по возрастанию налогов скорее всего будет ср. восток-азия-америка-европа, за африку не скажу, но вряд ли кто туда локалом поедет =)
Мексика - 30-32% (зависит на самом деле от годовой зп, чем выше тем больше процент)
Хьюстон - 28% (опять же средняя цифра, тк играет много факторов- годовая ставка, мед.страховка, недвижимость, дети и тд).
Хочу добавить, что у некоторых компаний для интернешнл спецов есть фиксированный налог вне зависимости от региона.
Например в шлюмберже единый налог по всему миру - 17% для интернешнл мобайл.
просто если едешь как стафф (постоянный штат) то тогда вроде платишь налоги которые в стране ...
В Канаде ставка прогрессивная, процентов от 15 до 40. Эффективно в год выходит около 26-30% (после всяких вычетов и возвратов), но это зависит от множества факторов.
от каких?
Экспаты имелось в виду не рабочий контракт, а вновь прибывшие. Там еще список специальностей есть кому это послабление дают (дефицитные) из списка специальностей. Для тех кто в списке (нефтяные инженеры есть в списке) первые пять лет дают послабление, потом если решаешь остаться, то начинают брать по полной.
экспаты, которые от своей конторы платят по схеме описанной VIT так называемые гипотетические налоги по ставке "родного" офиса, разницу (или положительный остаток) платит контора.
наличие иждивенцов, есть ли траты на образование, делал ли ремонт в доме, покупаешь ли проездные на общественный транспорт и т.д.
Плюс к этому еще налог с продаж 6.5% и налог на недвижимость у кого есть, плюс пенсионные отчисления а это еще 5-8%. Вообще к другим странам не стоит примерять российскую действительность, т.е. получаю столько то, налог х% остальное мне. Есть много постоянных и довольно больших платежей, так что дели свою зарплату на два это примерно что останется. Надо смотреть не на зарплату, а на уровень жизни в данном месте с данной з.п. Это как зарплату в Москве сравнивать ну не знаю, с Саратовым.
В России все сводится далеко не к "получаю столько то, налог х% остальное мне". Также есть налоги на недвижимость, авто, налоговые вычеты, мед. страхование, пенсионные отчисления и т.п. Другой вопрос - это как эти деньги потом работают на вас...
Вот-вот, что в России налоги ничуть не меньше подоходный 13% + 34% отчисления в ПФР и ФМС, итого уже 47% как в Европе. Плюс НДС 18% также платим с каждой покупки.
Вы не платите отчисления в ПФР и ФМС, точнее они не вычитаются из вашего дохода, а начисляются на фонд заработной платы и эти отчисления делает работодатель, т.е. по сути это доп. нагрузка для работодателя. При этом сумма отчислений считается по накопленной и после определенной суммы платится не 34%, а 10%, если не ошибаюсь. Из ваших доходов напрямую вычитается НДФЛ.
to Eugene:
Несмотря на то что отчисления в ПФР и ФМС платит работодатель, размер его зависит от ЗП работника (индивидуальные отчисления на конкретно взятого рабоника), и это все учитывается в налоговой нагрузке компании, когда обговаривается сумма ЗП. Так что это рабоник его платит, только косвенно.
Для меня это разницы не представляет, как говорится, те же яйца вид сбоку.
Это все понятно.
Просто к вопросу этой темы и не раз возникавшему вопросу о з/п следует сказать и уже было сказано не раз, что надо сравнивать не з/п (до всех вычетов и удержаний) и величину налогов, а то что получается на руки в итоге после всех вычетов.
Как писали выше, порой можно делить на два и получите чистый доход на руки.
а как в России с налогами для неграждан РФ работающий на територии РФ, может кто в курсе есть ли какие доп. платежи или подводные камни?
а как в России с налогами для неграждан РФ работающий на територии РФ, может кто в курсе есть ли какие доп. платежи или подводные камни?
Я думаю примерно такая схема, по образу KZ-РФ
После 180 дней в году проведенных на территории РФ ты становишься налоговым резидентом РФ и должен платить подоходный налог 13%. На украине ты становишься неризедентом и при совершении операций получения дохода (продажи имущества например) заплатишь повышенную ставку.
Гражданин РФ или нет не важно, важно налоговое резиденство. Налоговые резиденты России со всех доходов полученных в России платят 13%, нерезиденты - 30%.
Налоговые резиденты России также платят 13% и со всех доходов, полученных за пределами РФ.
Да согласен, это тоже надо было указать, чтобы быть более точным)
то есть первые полгода на налоги уходит треть з/п, а потом уже как для "белого" человека 13% ну и ну...
Не совсем, налоговая ставка и сумма налога оценивается по результатам года, налог выплачивается в текущем году по результатам предыдущего.
К примеру начал работать в России с сентября, до этого работал за рубежом, т.е. нерезидент, значит все российские доходы с сентября месяца облагаются по 30%, с января следующего года уже по 13%.
а если начал работать с декабря то с января тоже 13% будет? :)
Да будет 13%, но если в следующем году станешь резидентом России, т.е. суммарно по году проработашь больше 183 дней. Работодатель может отчислять по 13% с января, предполагая, что ты станешь резидентом, но если вдруг, что-то изменилось (уволился раньше времени или работал за рубежом больше 183 дней) в следующем году нужно будет доплатить оставшиеся 17%.
как все запутано)
Чото запутано. Статус резидент-нерезидент определяется раз в году, кажется на конец года. То есть, если нерезидент въехал в РФ в начале года на конец года, количество дней будет больше 180 и статус будет определен как "резидент", налог 13%. Если вьехал во второй половине года здесь хуже (поэтому на работу надо успеть устроится с января по май). Доход текущего года, с момента въезда до конца года - 30%. Следующий год будет также 30%, не смотря на то, что фактически статус изменится в середине года. Лишь в конце года, при определении статуса, можно затребовать возврат уплаченных налогов. На деле это ничерта не работает, так как у налоговой нет общих баз с ФМС. Можно работать и не уведомлять налоговую и работодателя. Это то, что я помню. Много выясняли когда-то.
вот тут бы подробнее узнать (обходные пути)...
Сказал инспектор налоговой потирая руки :)
Пока гражданин работает в российской компании, она за него подает декларацию.
А в целом по закону, подача налоговой декларации является обязанностью гражданина. За уклонение от этой обязанности предусмотрены взыскания вплоть до УК.
Т.е. принципиально вас никто насильно не заставляет ничего декларировать.
Как узнают, если ничего не говорить? На просторах интернета пишут, что налоговая может инициировать проверку в отношении отдельно взятого физического лица.
Касательно вопроса выше о статусе и базе ФМС.
Статус определяется по штампам пересечения границы в вашем паспорте.
P.S.
Не забывайте также, что вы добровольно обязательно должны подавать в налоговую сведения об открытии/закрытии счета в иностранном банке за пределами РФ
Вот это и интересно. Налоговая от ФМС не вкурсе кто есть резидент, а кто нет, это не потоковая процедура в каждой НДФЛ. По какому случаю "налоговая может инициировать проверку в отношении отдельно взятого физического лица". В целом, я не рекомендую переезжать в россию во второй половине года. Или сразу обговаривать с работодателем об условиях постоянной зп на руки. У нас зп на руки обговаривается, налоги и отчисления дело работодателя.
alex_stan: Ну вот уже сразу как бы уклониться от уплаты налогов)
По поводу уведовлений об открытых банковских счетах за пределами России. Это требование есть только для резидентов. Нерезиденты не обязаны уведомлять.
про счета это немного другая история и не относится к понятию "налоговый резидент". эти товарищи придумали термин "валютный резидент", который ты (возможно!) получаешь пробыв в России хотя бы один день в году - проблема в том, что нет точной трактовки, юристы перестраховываясь говорят чтобы не имели дел вообще со счетами за рубежом. если имеешь - надо уведомить налоговую (хотя не понятно тем, кто не живет в росии - налоговую какого города? косяк на косяке). при нарушении - лишишься 75% от суммы перевода в первый раз и 100% от суммы перевода во второй раз. по этой причине у нас срочно открыты зарплатные счета в российских банках. такая рекомендация.
вот тут можно подробнее? т.е. уезжая за границу нужно платить налог в стране пребывания и ещё в РФ 13%. как долго сохраняется за человеком статус резидента?
Eugene, RomanK., volvlad, спасибо за разъяснения!
Особенности расчета налоговой базы - так называется то с чего вы платите налог, можно почитать в налоговом кодексе.
Согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120530
P.S.
И кстати, налог должен уплачиваться не только с дохода в денежной форме, но и в натуральной (статья 210, 211 НК).
Вам организация платит за виллу? Отчислите, пожалуйста, и за нее...
Налог в стране пребывания начинаешь платить только после того как станешь налоговым резидентом страны пребывания. Обычно в странах СНГ действуют одни и теже сроки, в виртуальном случае, когда ты одновременно налоговый резидент двух стран (например, если нет правила 180 дней, а например 90 дней), вступает в силу соглашение о двойном налогооблажении (никто не должен платить с дохода два раза), если конечно это соглашение между странами подписано.
да но еще следует отметить что большинство стран СНГ имеют подписанные между собой международные соглашения, приорет которых выше приоритета внутренних законов стран подписавших их (это касается и налогобложение, и избежания двойного налогобложение и прочее)